Најновије актуелности

16. 4. 2025.

ДРИ започела ревизију код 101 субјекта ревизије

Државна ревизорска институција (ДРИ) започела је током априла поступак ревизије финансијских извештаја, правилности пословања и комбинованих ревизија финансијских извештаја и правилности пословања код 101 субјекта ревизије.

15. 4. 2025.

Чланица Савета ДРИ представила најчешће неправилности у ревизији финансијских извештаја

„Најчешће неправилности у ревизији финансијских извештаја односе се на погрешно евидентирање у помоћним књигама и исказивање у финансијским извештајима, исказивање неодговарајуће економске класификације, исказивање износа или извора финансирања у неодговарајућој колони финансијских извештаја“, рекла је Љиљана Димитријевић, чланица Савета Државне ревизорске институције (ДРИ) на семинару који је Институт интерних ревизора Србије организовао 14. и 15. априла на Фрушкој гори.

11. 4. 2025.

Започето спровођење комбинованих ревизија правилности и сврсисходности пословања

У складу са Програмом ревизије Државне ревизорске институције (ДРИ) за 2025. годину, ДРИ је започела спровођењe комбиноване ревизије правилности и сврсисходности пословања.

11. 4. 2025.

Представница ДРИ предавач на семинару о значају функционисања система финансијског управљања и контроле

Горанка Јовановић, овлашћена државна ревизорка представила је важност, значај и улогу интерне ревизије на семинару Удружења овлашћених интерних ревизора у јавном сектору одржаном 10. и 11. априла у циљу промоције и развоја професије интерне ревизије код корисника јавних средстава у Републици Србији и имплементације интерне финансијске контроле, односно система финансијског управљања и контроле.

9. 4. 2025.

Започето спровођење ревизија сврсисходности пословања из Програма ревизије ДРИ за 2025. годину

Државна ревизорска институција (ДРИ) започела је спровођење ревизија сврсисходности пословања у складу са Програмом ревизије за 2025. годину.

Предавање ДРИ о ефикасности успостављања интерне финансијске контроле у јавним предузећима

Предавање ДРИ о ефикасности успостављања интерне финансијске контроле у јавним предузећима

Објављено: 24. 1. 2024.

Овлашћена државна ревизорка, Горанка Јовановић, одржала је предавање на семинару који је окупио интерне ревизоре, а који је организовало Удружење овлашћених интерних ревизора у јавном сектору од 24. до 26. јануара у Београду.                     

Јовановић је, као вођа ревизорског тима Државне ревизорске институције, представила налазе, закључке и препоруке Извештаја о ревизији сврсисходности пословања „Ефикасност успостављања интерне финансијске контроле у јавним предузећима и друштвима капитала која обављају делатност од општег интереса“.

Она је нагласила да је Законом о буџетском систему уређено да корисници јавних средстава успостављају интерну финансијску контролу која обухвата: финансијско управљање и контролу код корисника јавних средстава; интерну ревизију код корисника јавних средстава и хармонизацију и координацију финансијског управљања и контроле и интерне ревизије коју обавља Министарство финансија – Централна јединица за хармонизацију.

„Сви запослени треба да примењују методологије, захтеве и концепте финансијског управљања и контроле и да их прихвате као део свакодневних пословних процеса“, поручила је Јовановић

Како је нагласила, најважније је да руководство преузме на себе подизање свести запослених о овом концепту, организује редовну едукацију и спровођење доброг система финансијског управљања и контроле, који ће омогућити ефективно, економично и ефикасно коришћење ресурса.

„Интерна ревизија игра важну улогу у оцени адекватности и ефективности система финансијског управљања и контроле и доприноси његовом сталном унапређењу“, закључила је Јовановић.